公司治理

Corporate Governance

內部稽核

組織及配置
本公司稽核室目前配置4名內部稽核人員,專職內部稽核之執行。

網路家庭國際資訊股份有限公司之內部稽核是依法設立隸屬董事會的獨立單位;平時除列席董事會例行會議報告外,並於必要時向董事長及審計委員會報告,以落實公司治理之精神。

本公司依金管會頒佈之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定,擬訂年度稽核計畫並經董事會通過後執行。稽核項目包括銷售及收款、採購及付款、薪 工、融資、固定資產、投資、研發及資訊系統控制等交易循環,以對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等 目標的達成、提供合理的確保。另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案稽核的執行,提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層 了解已存在或潛在內部控制缺失的另外管道。內部稽核於執行稽核計畫查核作業後出具書面稽核報告及追蹤報告,定期交付審計委員會查閱。

內部稽核覆核各單位所執行的內部控制制度自行檢查作業,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,做為建議本公司董事會出具內部控制聲明書之依據。 本公司配置專業且獨立之專任稽核人員,所屬上櫃或公開發行子公司,另依需求設立專任稽核人員依法負責該子公司之稽核業務,本公司內部稽核單位定期進行對子公司稽核業務之監理。

若利害關係人或員工發現公司有疑似違反道德行為準則及誠信經營守則或不法行為 歡迎具名檢舉 本公司將依「吹哨者舉報及保護制度實施辦法」予以保密處理

誠信經營作業程序及行為指南及吹哨者舉報及保護制度實施辦法請參閱連結(點選)

檢舉信箱
PChome Online 稽核室

電話:+886-2-2700-0898   電子郵件: audit@pchome.tw

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2020

財團法人公共關係基金會-2020年傑出公關獎-品牌傳播獎 傑出獎 (私部門類)